Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20162127 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 53,15 € | 20.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
20161036 | pneumatiky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PNEUSERVIS-Bródy Marcel | 32171650 | 150,04 € | 18.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
20162124 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 18.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
20162123 | SWAN | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 18.04.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20161035 | disk zálohovací externý | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 184,80 € | 15.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
20162119 | stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20162121 | odborný výcvik žiakov - praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 459,00 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20162122 | SWAN | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20161034 | myš (20 ks) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 74,00 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20162120 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 853,46 € | 14.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
20162114 | členské | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 8,50 € | 12.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20162117 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 12.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20162113 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 12.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
20162115 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 6 963,95 € | 12.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
20162116 | odvoz odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 12.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
20161032 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 20,76 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20162107 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20162111 | telefón (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,54 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20162112 | telefón (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 203,09 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20161033 | materiál - výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 310,39 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20162118 | telefón O2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 74,40 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20162108 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 44,94 € | 11.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
20162109 | preskúšanie odbočiek | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Krištofič Miroslav - STRATUS | 17345723 | 96,00 € | 11.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
20162106 | prenájom plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 11.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
20162110 | vodné, stočné a zrážky ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 958,44 € | 11.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
20162153 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 841,00 € | 11.04.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20162100 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20162102 | VW energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 8 751,85 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20161031 | kotúč rezací | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROZMARING,spol.s r.o. | 17643694 | 127,66 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20162103 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra |