Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20162170 | právnicke úkony | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | JUDr. Marta Michalková | 30818613 | 41,30 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
20161049 | elektroinštalačný materiál (učebné pomôcky) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 112,45 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
20161050 | dvere | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Interierdvere,spol.s r.o. | 44125585 | 213,68 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
20162173 | údržba písacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Alojz Ryzí - RCP | 37127845 | 24,36 € | 24.05.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
20162174 | voda (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1,13 € | 24.05.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
20162171 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 116,67 € | 24.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
20162162 | WIFI-SWAN | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 19.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
20162163 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 19.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
20162166 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 51,07 € | 19.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
20162164 | prenájom plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 30,67 € | 19.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
20162165 | jazykový kurz | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 336,00 € | 19.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
20162167 | právnické úkony | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | JUDr. Marta Michalková | 30818613 | 106,35 € | 19.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
20161048 | učebnice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AVID spol. s r.o. | 44014546 | 39,28 € | 17.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20162161 | ubytovanie žiakov - súťaž | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOTEL ZOBOR s.r.o. | 31592015 | 113,00 € | 17.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20162160 | školenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AVID spol. s r.o. | 44014546 | 380,61 € | 12.05.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
20162155 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 185,27 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20162156 | telefón (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,05 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20162154 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 4 683,66 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20162157 | odborný výcvik | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 1 676,10 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20162159 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 71,15 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20162158 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 382,40 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20161047 | obálky a samolepiace tašky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 73,00 € | 11.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20161046 | súprava posteľná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. | 34117598 | 984,00 € | 11.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20162152 | vodné, stočné a zrážky ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 117,86 € | 11.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20162220 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 239,00 € | 11.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
20162144 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 09.05.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
20162145 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 85,15 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20162150 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20162148 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20162149 | VW energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 4 929,82 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra |