Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4404

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/065/25 umelecký výkon 1/2025 Miezga Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Pešek s.r.o. 50890042 2 225,00 € 11.02.2025 12.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
FD/067/25 grafická úprava na kulisy "Ženy veľkých mužov" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 JOKER spol. s.r.o. 45476365 63,56 € 12.02.2025 12.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/025/25 dodávka služieb techniky 12/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 7 695,60 € 20.01.2025 10.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
FD/066/25 oprava bojlera Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ALL THERM SK,s.r.o. 51914514 199,75 € 12.02.2025 10.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
FD/059/25 PHM 1/25 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 272,86 € 10.02.2025 10.03.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/042/25 telefónne poplatky a internet 2/25 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 164,71 € 04.02.2025 10.03.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/457/24 207m2 el. energie za 11/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 597,30 € 03.12.2024 10.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
FD/456/24 260m2 spotreba el. energie za 11/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 732,00 € 03.12.2024 10.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
FD/421/24 divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 10/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 929,70 € 05.11.2024 10.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
FD/060/25 telefónne poplatky 1/25 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 31,36 € 10.02.2025 10.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
FD/038/25 maskérske práce 1/25 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 1 760,00 € 03.02.2025 10.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
FD/068/25 umytie vozidla Škoda Rapid BL610GJ Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 God-zilla Garage, s.r.o. 50874357 98,00 € 12.02.2025 10.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
FD/043/25 dodávka služieb techniky 01/25 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 19 279,02 € 04.02.2025 10.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
FD/063/25 umelecký výkon 1/2025 Jakab Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MOONTIL, s.r.o. 56113463 1 150,00 € 11.02.2025 04.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
FD/062/25 účinkovanie J.Morávka v inscenacii "Váhavec" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Karol, s.r.o. 52231453 250,00 € 10.02.2025 04.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
FD/036/25 nájom nebytových priestorov 1/25 207,75 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 559,00 € 03.02.2025 04.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
FD/048/25 material látky do DV "Ženy veľkých mužov" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tessuti Praga s.r.o. 05893593 326,07 € 07.02.2025 04.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
FD/032/25 maskérske práce 1/2025 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 1 680,00 € 03.02.2025 04.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
FD/076/25 percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" a "Nevesta" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dilia 65401875 412,37 € 17.02.2025 04.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
FD/058/25 poplatok za internet + práca servis. technika 1/25 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 295,20 € 07.02.2025 04.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra