Faktúry
Počet záznamov: 4779
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0516/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 537,70 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/23 | Vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/23 | vodné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/23 | spracovanie mzdovej agendy 12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/23 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 175,64 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NABBI | 47484128 | 1 782,90 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 276,60 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B2B PARTNER | 44413467 | 151,20 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ELDORADO COMPANY | 52924459 | 468,96 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0528/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 026,13 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0527/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 177,57 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0539/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Interier invest | 36190381 | 723,11 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0537/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 260,10 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0529/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,84 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SG NABYTOK | 09877100 | 220,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SG NABYTOK | 09877100 | 272,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0531/23 | výkaznícke práce počas roka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0517/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | STARBIZ s.r.o | 52624412 | 534,42 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0524/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CASTRUM INVEST | 48337242 | 1 303,80 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0522/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 1 175,09 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0519/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 777,64 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0520/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MATRACENTRUM | 44803770 | 4 068,00 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/23 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 188,78 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0525/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Interier invest | 36190381 | 254,28 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIBER MOUNTS | 28307755 | 302,10 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0526/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | JAKS | 50734245 | 332,00 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/23 | MTV domy smetné koše | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B2B PARTNER | 44413467 | 280,80 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/23 | oprava mot. vozidla škoda Fabia PK 789 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 862,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0506/23 | Oprava mot. vozidla Fabia PK 763 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 834,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0508/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 277,75 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra |