Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6679
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0318/17 | hrnce, termoport | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 555,85 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/17 | sklo na stôl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Kopčík Miloš sklenár | 40049311 | 55,00 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 73,22 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/17 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/17 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 93,16 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/17 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 148,86 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,50 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/17 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 390,00 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 247,92 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 622,28 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 239,68 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/17 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 940,81 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 416,92 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/17 | Oprava váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Lubomír Filipovič-oprava | 35031298 | 183,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
VO/0036/17 | oprava váh a výmena závažia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Lubomír Filipovič-oprava | 35031298 | 183,00 € | 02.10.2017 | 11.10.2017 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0300/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 927,30 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra |