Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6306
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0329/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 178,13 € | 10.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 256,91 € | 10.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/16 | spracovanie mzdovej agendy september 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 07.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/16 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 93,22 € | 06.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 109,11 € | 06.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 06.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/16 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 06.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 06.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 96,59 € | 06.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/16 | revízia lynových kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 621,60 € | 06.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 358,73 € | 06.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/16 | po | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,29 € | 03.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 657,71 € | 03.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 228,86 € | 01.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 89,81 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/16 | Materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 152,86 € | 28.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/16 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 28.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 216,78 € | 26.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/16 | oprava elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Elektroslužba Veselský | 14138476 | 268,78 € | 26.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/16 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 124,70 € | 26.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra |