Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0254/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/16 | znalecký posudok na VW Caravella | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Kováč Peter Ing. | 30354749 | 100,00 € | 01.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,47 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/16 | citroen Jumper oprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 149,20 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 582,42 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 335,08 € | 28.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/16 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 94,28 € | 27.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 258,31 € | 26.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,44 € | 25.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/16 | dramatoterapôia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 25.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 115,10 € | 21.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/16 | potraviiny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 479,05 € | 21.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/16 | preplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -2,24 € | 20.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/16 | servisné práce na kuchynskom zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 123,36 € | 20.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 167,87 € | 19.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,41 € | 18.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/16 | náradie do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 357,08 € | 15.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 171,87 € | 14.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 595,54 € | 14.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra |