Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6306
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0085/17 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 08.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | utierky do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 55,20 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,64 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 87,25 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | telefópnne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 95,22 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 98,24 € | 03.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 308,03 € | 03.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | Pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 204,86 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 597,06 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 545,20 € | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 116,83 € | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,72 € | 27.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,99 € | 27.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | Materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 172,20 € | 27.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 194,22 € | 23.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 183,47 € | 23.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra |