Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6534
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0274/17 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 181,82 € | 31.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,67 € | 31.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 129,70 € | 30.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 30.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 25.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 51,29 € | 25.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 248,03 € | 24.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 115,76 € | 24.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 699,11 € | 21.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 146,44 € | 18.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 145,67 € | 17.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 77,52 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 365,26 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 147,06 € | 15.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 155,89 € | 11.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 724,36 € | 11.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/17 | spracovanie mzdovej agendy 7/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 11.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 57,34 € | 10.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 211,14 € | 10.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra |