Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6306
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0124/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,32 € | 18.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 110,78 € | 13.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 143,27 € | 13.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 12.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 172,43 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 110,19 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 629,11 € | 10.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
VO/0002/17 | mrazený tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 172,43 € | 07.04.2017 | 12.04.2017 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0118/17 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 91,08 € | 06.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 96,59 € | 06.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 290,13 € | 06.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 175,34 € | 06.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 17,09 € | 05.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 04.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 04.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 170,12 € | 04.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,72 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 74,50 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 155,82 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra |