Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7138

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0213/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 204,06 € 20.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 akrediitovaný rozbor odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 20.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 304,72 € 19.06.2019 25.06.2019 Faktúra
VO/0134/19 mrazené mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 368,03 € 18.06.2019 21.06.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0133/19 bravčové stehno a údené mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 200,70 € 18.06.2019 21.06.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0132/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 304,72 € 17.06.2019 21.06.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0131/19 olej a sterilizované uhorky a lusky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 204,06 € 17.06.2019 21.06.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0210/19 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 46,99 € 14.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 nájomné byt Pezinok Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SBDO 00170364 93,00 € 14.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 nájomné za byt Pezinok Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SBDO 00170364 93,00 € 14.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 drvička odpadu na Kráľovú Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 FLEK s.r.o. 35798637 632,00 € 14.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 drvička odpadu do Harmónie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 FLEK s.r.o. 35798637 632,00 € 14.06.2019 18.06.2019 Faktúra
VO/0130/19 rozbor odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 14.06.2019 21.06.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0207/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 178,00 € 13.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 165,07 € 13.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 12.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 626,40 € 12.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 400,44 € 12.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 709,69 € 12.06.2019 18.06.2019 Faktúra
VO/0129/19 chladené mäso, údené a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 178,00 € 12.06.2019 17.06.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka