Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7138

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0144/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 257,46 € 01.07.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0142/19 potraviny/ mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 787,84 € 28.06.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0224/19 správa a údržba siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 404,40 € 27.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 271,00 € 27.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 156,24 € 27.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 telefónne poplatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 225,63 € 26.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 198,92 € 26.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 118,98 € 26.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 svietidlá na zariadenie bytov v PK Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Svet svietidiel 47539569 566,94 € 26.06.2019 02.07.2019 Faktúra
VO/0141/19 mrazená zelenina a mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 271,00 € 26.06.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0140/19 chladené mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 156,24 € 26.06.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0217/19 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 512,68 € 25.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 700,20 € 25.06.2019 28.06.2019 Faktúra
VO/0139/19 údržba a správa siete, Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 404,40 € 25.06.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0138/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 198,92 € 24.06.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0137/19 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 118,98 € 24.06.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0136/19 svietidla Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Svet svietidiel 47539569 566,94 € 24.06.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0135/19 potraviny/ mlieko, chlieb, syry, rožky, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 700,20 € 21.06.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0215/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 200,70 € 20.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 368,03 € 20.06.2019 26.06.2019 Faktúra