Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6306
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0201/18 | poplatok za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 98,24 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 229,61 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 136,99 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 238,36 € | 21.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/18 | oprava motorového vozidla Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 501,35 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 752,10 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 266,92 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 188,84 € | 20.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 186,88 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 29,83 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/18 | vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Webpomoc | 46465375 | 166,80 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/18 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 339,62 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0018/18 | servisná prehliadka - výmena filtrov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 501,35 € | 18.06.2018 | 12.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0186/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 242,24 € | 14.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/18 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 830,40 € | 14.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0017/18 | vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Webpomoc | 46465375 | 166,80 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0184/18 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 029,92 € | 13.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra |