Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6679

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0317/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 162,35 € 18.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0316/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 156,07 € 17.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0315/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 187,62 € 17.10.2018 22.10.2018 Faktúra
VO/0095/18 mrazená zelenina a mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 162,35 € 17.10.2018 19.10.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0094/18 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 156,07 € 15.10.2018 19.10.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0314/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 742,43 € 12.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0313/18 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 279,90 € 12.10.2018 16.10.2018 Faktúra
VO/0093/18 potraviny - múka, čaj, piškóty, horčica Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 187,62 € 12.10.2018 19.10.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0312/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 176,00 € 11.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0311/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 47,94 € 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0309/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 162,25 € 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
VO/0092/18 bravčové plece a stehno chladené Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 176,00 € 10.10.2018 19.10.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0091/18 potraviny/ chlieb, rožky, mlieko, jogurty.. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 742,43 € 10.10.2018 19.10.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0310/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 111,28 € 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0308/18 valec kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 CLEAN TONERY 35891866 156,00 € 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0305/18 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 08.10.2018 12.10.2018 Faktúra
VO/0090/18 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 162,25 € 08.10.2018 11.10.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0089/18 múky a minerálky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 47,94 € 08.10.2018 11.10.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0088/18 mrazená hydina a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 111,28 € 08.10.2018 11.10.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0307/18 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 88,85 € 05.10.2018 12.10.2018 Faktúra