Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6534
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0209/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 151,21 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 159,86 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/18 | telefgónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 72,36 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 242,63 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 158,52 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 857,46 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 03.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/18 | poplatok za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 98,24 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 229,61 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 136,99 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 238,36 € | 21.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/18 | oprava motorového vozidla Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 501,35 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 752,10 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 266,92 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 188,84 € | 20.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 186,88 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 29,83 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra |