Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6534
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0111/18 | spracovanie mzdovej agendy 3/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 09.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 09.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0013/18 | pracovné odevy a obuv pre zamestnancov DSS aZPB Merema na Kráľovej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 450,00 € | 09.04.2018 | 18.04.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0114/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 107,54 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/18 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 91,07 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 11,39 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 414,00 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/18 | Práce na projekte deinštitucionalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 4 550,00 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,89 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 833,75 € | 03.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 125,93 € | 03.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 158,58 € | 03.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 171,13 € | 03.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 104,92 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 606,82 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 144,72 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |