Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0022/20 havarijné poistenie Citroen Jumper Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 675,64 € 20.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 nedoplatok plyn Harmónia za rok 2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 948,78 € 20.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 55,81 € 20.01.2020 27.01.2020 Faktúra
VO/0015/20 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 73,11 € 20.01.2020 24.01.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0014/20 potraviny/ mlieko, chlieb, pečivo, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 886,89 € 17.01.2020 24.01.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0021/20 nedoplatok plyn Kráľová za rok 2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 451,34 € 16.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 192,48 € 16.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 aktualizácia verzie mzdového programu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VEMA s.r.o. 31355374 42,24 € 16.01.2020 27.01.2020 Faktúra
VO/0013/20 kreslá pre zdravotnícky úsek Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SCONTO NÁBYTOK 44731159 433,00 € 16.01.2020 21.01.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0031/20 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 4 232,21 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 278,00 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 882,00 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 300,74 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 460,45 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 elektrická energia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 253,16 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 782,15 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
VO/0011/20 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 4 232,21 € 14.01.2020 17.01.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0012/20 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 192,48 € 14.01.2020 17.01.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0006/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 664,14 € 13.01.2020 27.01.2020 Faktúra