Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0061/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 99,33 € 21.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 773,59 € 21.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 169,44 € 20.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 správa a údržba siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 350,40 € 19.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 322,81 € 19.02.2020 24.02.2020 Faktúra
VO/0036/20 bravčové stehno, masť a slanina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 169,44 € 19.02.2020 25.02.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0056/20 komunálny odpad Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 2 173,60 € 18.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 daň za psa Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 15,00 € 18.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 daň z nehnuteľnosti Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 056,62 € 18.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 servisné práce na plynovej kotolni Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 117,48 € 18.02.2020 24.02.2020 Faktúra
VO/0035/20 potraviny/mlieko, chlieb, syry, jogurty, rožky/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 773,59 € 18.02.2020 25.02.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0033/20 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 322,81 € 17.02.2020 21.02.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0034/20 správa a údržba siete a tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 350,40 € 17.02.2020 21.02.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0051/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 214,96 € 13.02.2020 19.02.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 158,40 € 13.02.2020 19.02.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 349,28 € 12.02.2020 19.02.2020 Faktúra
VO/0030/20 mrazené mäso a mrazená zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 214,96 € 12.02.2020 18.02.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0031/20 bravčové stehno Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 158,40 € 12.02.2020 18.02.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0032/20 servisné práce na plynovej kotolni Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 117,48 € 12.02.2020 21.02.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0029/20 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 349,28 € 11.02.2020 18.02.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka