Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0031/21 | oprava chladiaceho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ICES Novák s.r.o. | 47551216 | 102,55 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0030/21 | sterilizovaná zelenina a olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 206,28 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0053/21 | plyn -dom na ul. čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0029/21 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 004,77 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0028/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 241,09 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0051/21 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 84,13 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 346,00 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/21 | programové vybavenie VEMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 48,00 € | 08.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/21 | programové vybavenie VEMA MX0071 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 72,00 € | 08.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | spracovanie mzdovej agendy 1/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0027/21 | programové vybavenie VEMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 48,00 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0026/21 | programové vybavenie VEMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 72,00 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0025/21 | servisné práce gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 934,56 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0047/21 | elektrina dom na ul. Čsl. armády Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 107,28 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 40,99 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0024/21 | oprava stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 50,00 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0023/21 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 107,28 € | 03.02.2021 | 09.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0044/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,72 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0022/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,72 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |