Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0005/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 676,70 € 10.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 el. energia 12/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 414,98 € 11.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 465,71 € 08.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/20 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 122,45 € 03.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/21 jednorazové ochranné overaly,medicínske Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o. 45245746 820,00 € 11.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0005/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 297,18 € 11.01.2022 16.01.2022 Faktúra
DFBV/0005/23 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 12/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 18,00 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0005/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 173,90 € 11.01.2024 18.01.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/16 doplatok plynu 12/15 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 571,44 € 08.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/16 doplatok plynu 12/15 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 571,44 € 12.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 430,35 € 11.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFBV/0006/18 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 496,08 € 11.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 354,92 € 09.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/20 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 113,55 € 03.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 388,80 € 12.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0006/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 798,22 € 11.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFBV/0006/23 plyn 12/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 5 873,95 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0006/24 plyn 12/23 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -402,74 € 11.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0007/16 oprava chladiaceho boxu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Milan Vrbovský 33555885 168,00 € 12.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 oprava chladiaceho boxu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Milan Vrbovský 33555885 168,00 € 12.01.2016 08.02.2016 Faktúra