Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0005/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 676,70 € | 10.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | el. energia 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 414,98 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 465,71 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 122,45 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | jednorazové ochranné overaly,medicínske | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o. | 45245746 | 820,00 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 297,18 € | 11.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 173,90 € | 11.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0006/16 | doplatok plynu 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 571,44 € | 08.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/16 | doplatok plynu 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 571,44 € | 12.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 430,35 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 496,08 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 354,92 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 113,55 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 388,80 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 798,22 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | plyn 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 873,95 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | plyn 12/23 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -402,74 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0007/16 | oprava chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Vrbovský | 33555885 | 168,00 € | 12.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/16 | oprava chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Vrbovský | 33555885 | 168,00 € | 12.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra |