Faktúry
Počet záznamov: 3091
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0119/23 | Chladnička BEKO RDSA240K30WN 3ks, chladnička GORENJE R619FEW5 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 279,55 € | 12.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0118/23 | Myš GENIUS DX-110 10ks, klávesnica Eternico Essential 10ks, LCD monitor 27" 5ks, reproduktor SoundBar Creative 2ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 751,71 € | 11.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0117/23 | Notebook Acer Aspire 3 Pure Silver 3ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 221,19 € | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0116/23 | Počítač All In One PC HP 24-cr0000nc 5ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 3 147,99 € | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0115/23 | Poplatok za telefón SA 2023/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,26 € | 06.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,64 € | 06.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/010 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | Centralizovaná ochrana objektu 06-09/2023 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 209,87 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | Kärcher T 10/1 Professional vysávač 4ks, Kärcher papierové vrecká T 10/1 10ks v balení - 16ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 955,80 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0114/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 495,87 € | 05.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0113/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/08 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 685,57 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0112/23 | FA plyn SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0111/23 | RFID kľúčenka 125kHz 200ks, USB RFID čítačka JT308 125kHz 1ks. | Školský internát | 00607291 | Techfun, s. r. o. | 52773299 | 85,50 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0110/23 | Oprava (výmena) časti zvislej kanalizačnej stúpačky v kúpeľni dvojbunky č. 209-210 z dôvodu zatekania do dvojbunky č. 109-110 (havarijný stav) a uvedenie do pôvodného stavu v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 620,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0109/23 | Servis výťahov 2023/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 30.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | 285,10 € | 22.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | -342,12 € | 22.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/23 | Vykonávanie stavebného dozoru pri rekonštrukcii prečerp. stanice kanalizácie v areáli ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 200,00 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,16 € | 21.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0108/23 | Kontrola EPS 2023/09 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/08 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 190,85 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0106/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/08 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 371,97 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0107/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | 342,12 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 684,00 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/23 | Rekonštrukcia prečerpávacej stanice splaškov | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 56 010,00 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0105/23 | Plyn SA 2023/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 594,60 € | 12.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | Aktualizačné vzdelávanie zo šk.roku 2022/23 na šk.rok 2023/24 v rozsahu - 10 hodín aktualizačného vzdelávania, - 2 hodiny v súlade s §79 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. psychologické poradenstvo a tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov. | Školský internát | 00607291 | Lifeology s.r.o. | 53564235 | 1 250,00 € | 11.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0104/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 831,16 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra |