Faktúry
Počet záznamov: 3091
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0127/23 | Pingpongový stôl SPONETA S1-26i zelená (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 272,89 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | Krúžková činnosť - Spoločenská hra Dixit Odyssey 1ks, Párty Allias, ženy verzus muži 1ks, Človečina, kartová hra 1ks. | Školský internát | 00607291 | LUDOPOLIS, s.r.o. | 47619431 | 76,30 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/23 | Vonkajší drevený krúžok 5bal. - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PEDRO TRADE, s. r. o. | 44614918 | 19,15 € | 10.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/23 | EPI Právny systém Basic-ročný+bonusový prístup, EPI Vzory-ročný+bonusový prístup. | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 561,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | Včelí vosk 1kg - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 32,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0149/23 | Oprava dverí na výťahu 500kg stredný na 7P a výmenu spínača SV4 na 2P (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 276,00 € | 09.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0148/23 | Poplatok za telefón SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,99 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/23 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,12 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0144/23 | Plyn SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 051,87 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2023/11 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0145/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 037,44 € | 08.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0147/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 376,67 € | 08.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0146/23 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 457,42 € | 08.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0143/23 | Vypúšťací ventil - jednotlač. typ 23179 5ks, vypúšťací ventil - dvojtlač. typ 23182 5ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 159,00 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/23 | Špagátová priadza MACRAME rôzne druhy - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 111,91 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/23 | Predplatné-Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 293,76 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | Krúžková činnosť - zošity, bloky /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 502,54 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/23 | Krúžková činnosť - Stolová hra Ravensburger Labyrinth, Kartová hra Uno Deluxe, Spoločenská hra Brainbox SK Slovensko, Kartová hra Dixit, Spoločenská hra Monopoly Super elektronické bankovníctvo SK, Párty hra Krycie mená | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 149,87 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | Poťah na matrac 200x90x16 | Školský internát | 00607291 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 960,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | Školské tlačivá na šk. rok 2023/24 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 581,93 € | 06.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0142/23 | FA plyn SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 03.11.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0140/23 | Čítačka OP 1ks, predlž.kábel EMOS 3z 2ks, predlž.kábel CONNECT 4z 2ks, el.radiátor SENCOR 2ks, USB kľúč KINGSTON 5ks, priem.vysávač Kärcher 1ks, sada kief k vysávaču 1ks, detektor káblov BOSCH 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 483,17 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0141/23 | Záclony na mieru (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | OLA LC s. r. o. | 44658176 | 892,91 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0139/23 | Servis výťahov 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 31.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0138/23 | Upratovací vozík CLAROL 1x17l 1ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 104,58 € | 31.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | Údržbárske náradie do kotolne - kladivo, pilník, kliešte, skrutkovače, bity, kľúče, oceľ. kefy, pílka, nožnice, sekáč a pod., organizér na náradie, priem. metla, vrecká do priem. vysávača Kärcher 2bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 492,24 € | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0137/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -419,05 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0136/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -504,71 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0135/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -445,78 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0134/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -485,65 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra |