Faktúry
Počet záznamov: 3091
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0012/24 | Poplatok za telefón SA 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,09 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0010/24 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 80,00 € | 06.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0008/24 | Dezinsekcia izby č. 719 a 720 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 156,00 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0007/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 693,36 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0009/24 | FA plyn SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2024 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 295,46 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | Predplatné publikácii edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2024 /zväzky 1-4/2024/ | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 02.02.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0006/24 | Servis výťahov 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0005/24 | Servis a nastavenie balkónových dverí 31ks, okna 2ks v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 355,00 € | 31.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0004/24 | Oprava telefónnej linky v zborovni na 8.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 39,77 € | 30.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0003/24 | Kontrola EPS 2024/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0002/24 | FA plyn SA 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 26.01.2024 | 03.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0005/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | Spoločenská hra drevené šachy ECO 2ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Gamesy s. r. o. | 52601960 | 35,80 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0003/24 | Medaile (rôzne druhy) 30ks, víťazné poháre (rôzne druhy) 12ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | Poháry Bauer s. r. o. | 27187284 | 148,45 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0001/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 17.01.2024 | 28.01.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0185/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | -320,94 € | 15.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0184/23 | Plyn SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -3,48 € | 15.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0183/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 399,83 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0182/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 441,22 € | 10.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0181/23 | Poplatok za telefón SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,60 € | 10.01.2024 | 28.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,28 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0180/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,94 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0179/23 | Plyn SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 14 930,96 € | 09.01.2024 | 13.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0001/24 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 163,71 € | 08.01.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0178/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 313,97 € | 07.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0193/23 | Prof. 10 kanal.mix.pult, signál.káble 17ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Profi-DJ s. r. o. | 02927195 | 388,10 € | 02.01.2024 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/23 | Konferenčný stolík Lamelo Dub Wotan/Black Matt | Školský internát | 00607291 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 105,91 € | 02.01.2024 | 13.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |