Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0116/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 685,20 € | 03.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
VO/0099/22 | Objednávame si u Vás uzamykateľnú magnetickú vitrínu 90x120cm, počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. | 01904400 | 920,70 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0100/22 | Odmena za výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie október až december 2022. | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 237,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0097/22 | Vypracovanie posudku stavu kanalizačného potrubia a šácht v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | SEZAKO Trnava, s. r. o. | 36263800 | 60,00 € | 30.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0115/22 | Servis výťahov 2022/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 30.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | PVC obrus - množstvo 90m | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 217,40 € | 30.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | Predlžovacie káble, Bezdotykové teplomery OMRON, stolové lampy, USB kľúče, Myš HP, Powerbank, teplomery Thermoval, rozbočovače | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 096,45 € | 30.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
VO/0098/22 | Predlžovacie káble, Bezdotykové teplomery OMRON, stolové lampy, USB kľúče, Myš HP, Powerbank, teplomery Thermoval, rozbočovače | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 096,45 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0095/22 | Karcher vysávač T10/1-1ks, Karcher tekutý čistič kobercov 1l-6ks, Karcher papierové vrecká T10/1-16ks, Policový regál 1800x900x40mm-19ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 1 499,57 € | 28.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
VO/0097/22 | Objednávame si u Vás PVC obrusovinu - množstvo 90m (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 217,40 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0096/22 | Karcher vysávač T10/1-1ks, Karcher tekutý čistič kobercov 1l-6ks, Karcher papierové vrecká T10/1-16ks, Policový regál 1800x900x40mm-19ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 1 499,57 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0094/22 | Náhradný poťah na matrac rozmer 200x90x16 | Školský internát | 00607291 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 720,00 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
VO/0095/22 | Náhradný poťah na matrac rozmer 200x90x16 | Školský internát | 00607291 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 720,00 € | 27.09.2022 | 06.10.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0094/22 | Objednávame si u Vás zmesnú chemikáliu RS201 (doúprava obeh.vody v kotolni) 10L, tablet.soľ 100kg, súpravu na meranie tvrdosti vody (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 293,66 € | 26.09.2022 | 10.10.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0093/22 | Objednávame si u Vás na základe CP vypracovanie posudku stavu kanalizačného potrubia a šácht v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | SEZAKO Trnava, s. r. o. | 36263800 | 60,00 € | 21.09.2022 | 30.09.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0114/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 07. 09. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0113/22 | Poplatok za TV a internet 2022/09 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0112/22 | Kontrola EPS 2022/09 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0111/22 | Oprava kanalizač. potrubia v bunkách č. 314 a 414 (havária) v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 3 229,20 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0110/22 | Plyn SA 2022/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 653,66 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra |