Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4353

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0206/23 Poplatok za domenu najinternat.sk ročny Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 17,88 € 19.12.2023 22.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0205/23 Preloženie káblovej trasy internetového pripojenia Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 60,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0200/23 Na základe Vašej CP zo dňa 29.11.2023, objednávame si u Vás výmenu cirkulačných čerpadiel v kotolni ŠI-EP Saratovská 26, BA. Školský internát 00607291 GAS TEAM s. r. o. 43842551 3 659,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0201/23 Kopírovací papier A4 euroBASIC 150 bal. Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 646,81 € 19.12.2023 22.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0202/23 Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 312,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0204/23 Objednávame si u Vás: prof. 10 kanal.mix.pult, signál.káble 17ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Profi-DJ s. r. o. 02927195 388,10 € 19.12.2023 22.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0203/23 Pečiatka TRODAT 4912 v počte 5ks Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 88,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0181/23 Korpus svietidla 4ks, LED trubice 8ks,inštalačný materiál, inštaláciu, doplnenie a zapojenie rozvádzača. Školský internát 00607291 M&JTech elektro, s.r.o. 46613005 1 484,40 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFPC/0175/23 Odlievacia hmota JASMONITE (rôzne farby) - výtvarný krúžok (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 EPOXY s. r. o. 36734799 421,20 € 18.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 Krúžková činnosť - mikrofónové káble, prepojovacie káble, redukcie Školský internát 00607291 CONRAD Electronic s.r.o. 28218434 84,07 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 Záhradnícka vode odolná zástera 3ks-krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 ELSTROTE spol. s r. o. 30222915 42,99 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
10/2023 Zmluva č. 41/2005 Dodatok č. 18 Zmluva č. 41/2005 Dodatok č. 18 Školský internát 00607291 SENES, spol. s r.o. 31385940 Iné 0,00 € 18.12.2023 01.01.2024 18.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová riaditeľ Zmluva
VO/0199/23 Objednávame si u Vás: detektor úniku plynu ROTHENBERGER ROTEST Electronic 4 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 ant, s. r. o. 36363090 375,00 € 18.12.2023 22.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0175/23 Dodanie a výmena pasová jednotka OKI MC853 - oprava tlačiarne Školský internát 00607291 DATALAN a.s. 35810734 240,00 € 15.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFPC/0174/23 Poplatok za TV a internet SA 2023/12 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 47,30 € 15.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 Silikón.formy, fimo hmoty, Macramé priadze, vonné esencie, sójový vosk, model.hmoty Sculpey, farby na sviečky a iný materiál na tvorivý krúžok (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Manumi Crafts s.r. o. 24260452 486,37 € 15.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 ŠI Trnavská, elektrina 2023/11 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 491,57 € 15.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFPC/0173/23 Dodávka elektriny ŠI SA 2023/11 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 724,30 € 15.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 Materiál na krúžkovú činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 ARTMIE, spol. s r. o. 36731684 53,40 € 15.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 Materiál a pomôcky na kreatívny krúžok (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 crafty.sk s. r. o. 53027850 211,75 € 15.12.2023 18.12.2023 Faktúra