Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0085/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0084/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 956,35 € | 07.06.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0041/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,43 € | 07.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0040/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 409,00 € | 07.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0083/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,57 € | 07.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0081/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 095,38 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0082/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
VO/0019/17 | Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení | Školský internát | 00607291 | Dimitrov Peter | 11650613 | 1 026,00 € | 07.06.2017 | 16.06.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPC/0080/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 967,00 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0079/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0078/17 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0077/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 535,97 € | 02.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||||
VO/0018/17 | Nadstavenie spalovania na kotli OW 100 ČKD 1, 1MW, horák APH 15 PZ. | Školský internát | 00607291 | TREND SERVIS s.r.o. | 314062589 | 294,00 € | 01.06.2017 | 12.06.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0039/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 380,00 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
VO/0017/17 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 380,00 € | 29.05.2017 | 09.06.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0038/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 202,38 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
VO/0016/17 | Stolová lampa Panlux NEMO priesvitná | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 202,38 € | 26.05.2017 | 09.06.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPC/0076/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0037/17 | Školský internát | 00607291 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 634,40 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra |