Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4598
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0097/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 7/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 355,04 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0096/18 | Poplatok za telefón 7/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 100,36 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | ŠI Trnavská, elektrina 7/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 177,71 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | Poplatok za telefón 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,92 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0099/18 | Kontrola EPS 8/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0098/18 | Kontrola EPS 3 .Q .2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0095/18 | ZFA plyn SA 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 414,40 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
ZMLUVA O DIELO č. 9/2018 | Zmluva o dielo č. 9/2018 - Výmena PVC podlahovej krytiny | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít, podlahárske služby | 11793546 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 879,16 € | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 07.08.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
VO/0042/18 | Objednávame si: Deky z mikrovlákna - farba zelená coral - počet 200ks (EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | Euromat Sp.J. Parcej Jerzy, Chwaliński Oliwer i Malgorzata | 531046650 | 1 746,00 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0041/18 | Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky odbornú prehliadku a skúšku plyn., tlak. zariadení v budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Dimitrov Peter | 11650613 | 855,48 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0040/18 | Objednávame u Vás metodickú pomoc pri vytvorení výkazu poistného za 6/18 z náhrady mzdy po súdnom spore v mzdovom programe VEMA | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 03.08.2018 | 16.08.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPC/0094/18 | Servis výťahov SA 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0093/18 | Vývoz kontajnera | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 02.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0092/18 | Dezinsekcia bunky SA 39/2018 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 120,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0091/18 | FA plyn SA 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0090/18 | FA plyn SA 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 964,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0089/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 695,68 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0088/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 13. 7. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 30.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
4/EP/2018 o nájme nebytového priestoru | Zmluva č. 4/EP/2018 o nájme nebytového priestoru | Školský internát | 00607291 | SonSat s.r.o. | 35765364 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 30.07.2018 | 31.07.2018 | 30.07.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
DFBV/0054/18 | Poplatok za TV a internet 7/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 24.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra |