Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0069/22 | Vertikálne žalúzie | Konzervatórium | 00605808 | WEB SHOPS s.r.o. | 47829583 | 65,18 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/22 | Vedenie účtovníctva 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 28.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | Servis a prenájom predložiek 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 28.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 14,38 € | 28.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | Zrážky - Konventná 4 - 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,18 € | 28.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
VO/0029/22 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 018,18 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka | |||||
VO/0027/22 | Objednávam si u Vás: XEROX 5335 | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 1 234,80 € | 25.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0060/22 | Presonus FaderPort 16 | Konzervatórium | 00605808 | SUNTEQ | 30226406 | 924,00 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | Inštalácia a nastavenia systému + kabeláž | Konzervatórium | 00605808 | SUNTEQ | 30226406 | 1 440,00 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
VO/0024/22 | Objednávame si u Vás: Inštaláciu a nastavenie systému + kabeláž | Konzervatórium | 00605808 | SUNTEQ | 30226406 | 1 440,00 € | 24.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka | |||||
VO/0025/22 | Objednávame si u Vás: Presonus FaderPort 16 | Konzervatórium | 00605808 | SUNTEQ | 30226406 | 924,00 € | 24.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0054/22 | Sáčky do vysávača a tepovací prostriedok | Konzervatórium | 00605808 | NAY a.s. | 35739487 | 77,48 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | Servis PC - 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | Basové kombo, gitarový popruh, púzdro na gitaru | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 459,90 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
VO/0026/22 | Objednávame si u Vás: Seminár | Konzervatórium | 00605808 | ICV - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 30,00 € | 21.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka | |||||
VO/0030/22 | Objednávame si u Vás: Vertikálne žalúzie | Konzervatórium | 00605808 | WEB SHOPS s.r.o. | 47829583 | 65,18 € | 21.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0056/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 101,40 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 17.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
VO/0021/22 | Objednávame si u Vás: Basové kombo, gitarový popruh, púzdro na gitaru | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 459,90 € | 17.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka | |||||
VO/0022/22 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky a toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 101,40 € | 17.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka |