Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0291/21 | Prolux G18WA 6 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 1 561,07 € | 30.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | PC príslušenstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.cz | 27082440 | 553,39 € | 29.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 840,73 € | 29.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/21 | Refundácia za študentov 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 29.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | Mesačný paušál - mobil za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0090/21 | Objednávame si u Vás:Nabitie karty - Gastro lístky 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 840,73 € | 29.10.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0092/21 | Objednávame si u Vás:Prolux G18WA 6 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 1 561,07 € | 29.10.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0280/21 | Čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 686,28 € | 27.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0088/21 | Objednávame si u Vás:Čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 686,28 € | 27.10.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0089/21 | Objednávame si u Vás:PC príslušenstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.cz | 27082440 | 553,39 € | 27.10.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0279/21 | Pramenitá voda Lucka 8 barelov - Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | Blany na bicie nástroje | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Kutiš - A4D | 41905121 | 76,00 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | Odvoz kontajneru s dreveným odpadom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KB konstrukt | 44691092 | 564,00 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/21 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 486,80 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0086/21 | Objednávame si u Vás:ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 486,80 € | 25.10.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0084/21 | Objednávame si u Vás:Blany na bicie nástroje | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Kutiš - A4D | 41905121 | 76,00 € | 24.10.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0274/21 | D-trumpet, Piccolo Trumpet Set | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Thomann GmbH | 18280160 | 1 458,00 € | 22.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/21 | Poplatok za komunálne odpady 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 639,71 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | Montáž meradla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 443,45 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0087/21 | Objednávame si u Vás:Pramenitú vodu Lucka 8 barelov - Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 20.10.2021 | 06.12.2021 | Objednávka |