Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0343/21 | Elektrická energia za mesiac 11/2021 Mateja Bela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 660,82 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/21 | Elektrická energia za mesiac 11/2021 Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 004,50 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 95,14 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/21 | BRENO - KOBERCE - 1 KS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BRENO s. r. o. | 36660710 | 218,38 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/21 | Revízia el. spotrebičov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 613,20 € | 06.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/21 | Elektroinštalačné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 419,50 € | 06.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0135/21 | Objednávame si u Vás: Materiál na opravu - píšťalového Organu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Búran | 17539455 | 1 690,00 € | 06.12.2021 | 30.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0111/21 | Objednávame si u Vás: Koberec RAMBO-BET a dopravu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BRENO s. r. o. | 36660710 | 218,38 € | 04.12.2021 | 30.12.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0336/21 | Servis a prenájom predložiek 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/21 | Aplikačné a systémové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 26,94 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 12 028,69 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/21 | Servis PC - 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/21 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/21 | Ubytovanie 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 55,00 € | 02.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/21 | Plyn 12/2021 Konventná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/21 | Plyn 12/2021 Mateja Bela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/21 | Plyn 12/2021 Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
VO/0110/21 | Objednávame si u Vás: Nakreditovanie katry Edenred 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 12 028,69 € | 02.12.2021 | 30.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0109/21 | Objednávame si u Vás: Aplikačné a systémové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 26,94 € | 01.12.2021 | 30.12.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0321/21 | Webinár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RELIA, s. r. o. | 31369308 | 84,00 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |