Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4527
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/23 | PLYN 05/2023 MATEJA BELA | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 852,00 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Servis PC - 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | PLYN 05/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Vedenie účtovníctva 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 30.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Servis a prenájom predložiek 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 30.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 17,56 € | 30.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Zrážky - Konventná 4 - 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 30.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Mesačný paušál - mobil za 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 752,54 € | 28.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 239,52 € | 27.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Refundácia za 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 26.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 58,08 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15 840,18 € | 21.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Servis PC - 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 14.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 266,40 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 13.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Servis VZT | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 134,70 € | 11.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Elektrická energia, Tolstého 03-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 013,97 € | 11.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra |