Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0028/22 | Objednávam si u Vás: Pramenitú LUCKU 10ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 14.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka | |||||
VO/0018/22 | Objednávame si u Vás: Pánsky motýlik čierny 26ks | Konzervatórium | 00605808 | XX8 | 52700534 | 114,43 € | 11.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0049/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 340,80 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | Výmena svietidla a oprava ističa | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 123,00 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 86,16 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | Poplatok za komunálne odpady 2022 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | Ubytovanie 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 17050332 | 55,00 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 319,72 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | Elektrická energia za mesiac 01/2022 Tolstého11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 879,03 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
VO/0015/22 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 319,72 € | 08.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0034/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 04.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | Zrážky - Konventná 4 - 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 04.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | Elektrická energia za mesiac 01/2022 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 580,50 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | Elektrická energia za mesiac 01/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 596,30 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 180,00 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 175,85 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 119,71 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
VO/0016/22 | Objednávame si u Vás: výmenu ističa a výmenu svietidla | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 123,00 € | 03.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka | |||||
VO/0017/22 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky a toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 340,80 € | 03.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka |