Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0168/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 51,60 € | 19.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0035/20 | Objednávam u Vás záclony 12ks | Konzervatórium | 00605808 | ALLEN, s.r.o. | 44637683 | 450,00 € | 18.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0169/20 | List - bianco 1500 ks | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 393,53 € | 17.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0033/20 | Objednávam u Vás čistiace prostriedky. | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 51,60 € | 17.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
VO/0034/20 | Objednávam u Vás Listy bianco 1500 ks | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 393,45 € | 17.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0165/20 | BVS Vodné, stočné za Konventná 4 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | Servis PC - 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Konzervatórium | 00605808 | Profesia | 35800861 | 165,60 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | Tónery 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 72,00 € | 11.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | BVS Vodné, stočné za Tolstého 11 - 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 11.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | Kôš na triedený odpad 25L - 30 ks | Konzervatórium | 00605808 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 217,20 € | 10.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 394,52 € | 10.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0030/20 | Objednávam u Vás koše 25L na triedený odpad 10ks. | Konzervatórium | 00605808 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 217,20 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
VO/0031/20 | Objednávam u Vás nabitie karty TR 200ks - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 394,52 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
VO/0032/20 | Objednávam u Vás tonery 2ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 72,00 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0159/20 | El. energia - Tolstého 11 - 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 342,64 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 103,93 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/20 | Antibakteriálny čistiaci gél | Konzervatórium | 00605808 | TVMS, s. r. o. | 51334747 | 151,20 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/20 | El. energia za 05/2020 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 152,24 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | El. energia za 05/2020 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 390,54 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra |