Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4463
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0210/16 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 08.09.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0016/16 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 35,86 € | 07.09.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0209/16 | Biela tabuľa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 82,80 € | 09.09.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0208/16 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,66 € | 08.09.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0014/16 | príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 85,34 € | 01.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0157/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 151,74 € | 29.06.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0156/16 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 28.06.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0151/16 | učebné pomôcky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 254,20 € | 26.06.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0147/16 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 432,74 € | 16.06.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0056/16 | telefónne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,99 € | 07.03.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0178/16 | maľovanie tried | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 1 096,56 € | 19.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0177/16 | oprava stropnej omietky - maľovanie po zatečení | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 966,38 € | 19.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0161/16 | kancelársky papier, kancelársky papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 50,04 € | 04.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0162/16 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 24,00 € | 04.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0170/16 | gastrolístky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 656,23 € | 13.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0225/16 | spotrebný materiál do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 132,00 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0226/16 | materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 50,00 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0219/16 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 84,00 € | 19.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0222/16 | vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 971,21 € | 23.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0223/16 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 75,60 € | 26.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |