Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0041/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 35,70 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Vodné, stočné 06/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 93,75 € | 15.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 243,10 € | 15.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 66,18 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0016/18 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 5ks, uterák 2ks, tričko 8 ks, plášť 6 ks, košela 1 ks, obrus 11 ks, utierky 3 ks, zástera 2 ks. Ďakujem | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 14.06.2018 | 14.06.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0107/18 | Ochrana objektu za jún 2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 12.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 286,11 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| VF 1001418 | Semez JZ - nájomné za mesiac máj 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 08.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9001018 | Semez JZ spotreba energií spojená s nájmom za máj 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 38,94 € | 08.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/18 | Stravné lístky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 544,00 € | 08.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 1 429,00 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1 200,96 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Telefón za 04/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 265,61 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Dodávka tepelnej energie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 185,30 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Zrážková voda 05/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Služby virtuálnej knižnice 05/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Telefón 05/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 296,82 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 34,73 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Dodávka plynu za 06/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra |