Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠJ 92/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 265,28 € | 25.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 17/2017 | Pranie a žehlenie | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 11,10 € | 23.05.2017 | 08.06.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
ŠJ 91/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35 919 396 | Iné | 44,10 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
VO/0014/17 | Vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revízny technik - Peter Šaškovič | 0016-IBA/2015 | 0,00 € | 22.05.2017 | 16.06.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
ŠJ 89/2017 | Mäso - údeniny | SJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14 149 109 | Iné | 223,56 € | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 89/2017 | Mäso - údeniny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14149109 | Iné | 223,56 € | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0102/17 | Služby počítačovej siete 04-06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
ŠJ 86/2017 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31 445837 | Iné | 81,65 € | 18.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 88/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 87,57 € | 18.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
Rámcová kúpna zmluva č. 1 | Rámcová kúpna zmluva | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | Iné | 0,00 € | 18.05.2017 | 19.05.2017 | 31.12.2018 | 22.05.2017 | Molnár | Vedúci ŠJ | Zmluva |
DFBV/0100/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 323,44 € | 17.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
ŠJ 87/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34 152 199 | Iné | 59,22 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 90/2017 | Olej | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA s.r.o. | 47874155 | Iné | 43,50 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0099/17 | Ochrana objektu 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 16.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
ŠJ 16/2017 | Pranie a žehlenie | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 12,65 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
ŠJ 85/2017 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 112,21 € | 15.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 100/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 107,63 € | 15.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
DFSF/0003/17 | Stravné ŠJ 01-04/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 256,05 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
ŠJ 84/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35 919 396 | Iné | 7,89 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0098/17 | Stravné ŠJ 01-04/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 136,56 € | 11.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra |