Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/18 | Dodávka elektriny 07/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 10.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0019/18 | Objednávame si u Vás maliarske práce (zborovňa, kuchyňa, sklad, chodba) | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VOZGRZ | 51127504 | 0,00 € | 06.07.2018 | 24.07.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0116/18 | Dodávka tepelnej energie za 06/2018-nedoplatok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 149,69 € | 05.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Aktualizácia k programu ŠJ4 od 10.08.2018-09.08.2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Soft-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Spracovanie mzdovej agendy 06/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| VF 1001718 | Semez JZ - nájom za jún 2018 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 03.07.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9001318 | Semez JZ - spotreba energií za mesiac jún 2018 | Semez JZ s.r.o. Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 43,52 € | 03.07.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9001218 | Japoka - spotreba energií za 01-06/2018 | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 572,00 € | 03.07.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | ||||
| VF 1001618 | Japoka - prenájom telocvične za 01-06/2018 | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 233,20 € | 03.07.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/18 | Dodávka plynu 07/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| VF 1001818 | Tesár - nájomné za jún 2018 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9001418 | Tesár - spotreba energií spojená s nájmom za jún 2018 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 02.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/18 | Tlačivá pre SŠ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 116,59 € | 28.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 304,17 € | 28.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0017/18 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 2ks, tričko 6 ks, plášť 6 ks, košela 1 ks, obrus 4 ks, utierky 3 ks, zástera 2 ks. Ďakujem | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 28.06.2018 | 28.06.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Príloha č. 5 | Dohoda o odbere tepelnej energie-Príloha 5 k zmluve | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFSJ/0044/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 543,48 € | 26.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 189,97 € | 21.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| Darovacia zmluva o prevode vlastníctva | Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Národné športové centrum | 30853923 | Iné | 5 864,00 € | 21.06.2018 | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0110/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |