Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3735

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0066/24 Dodávka tepla za 02/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 7 444,62 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0067/24 Odvoz kuchynského odpadu za 02/2024 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INTA s.r.o. 34129863 43,20 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0025/24 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ATC-JR s.r.o. 35760532 123,05 € 11.03.2024 10.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0062/24 Telefón za 02/2024 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 612,12 € 08.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0063/24 Opravy stien a obkladov Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TRILAB SK 50980980 4 120,80 € 08.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0061/24 Balíček Naša Strava za 03/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 08.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0064/24 Eisic s obalom Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TransData 35741236 8,00 € 08.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0058/24 Dodávka plynu za 03/2024 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 107,00 € 05.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0057/24 Nedoplatok za elektrinu za 02/2024 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 394,86 € 05.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0060/24 Nedoplatok vodné, stočné za 01-02/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 508,55 € 05.03.2024 09.04.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0059/24 Spracovanie mzdovej agendy za 02/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 500,00 € 05.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0056/24 Ochrana objektu za 02/2024 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 67,56 € 04.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0055/24 Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 04.03.2024 22.04.2024 Faktúra
VO/0026/24 Objednávame si u Vás: 15 ks USB Cable Lock Pink. Cena s DPH 449,82 €. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 BBI Int., a.s. 45640874 449,82 € 01.03.2024 12.03.2024 Ekonóm Objednávka
DFBV/0052/24 Jazykový kurz pre UKR žiakov za 02/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 244,00 € 01.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0053/24 Zálohová platba na elektrinu za 02/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 1 100,00 € 01.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0054/24 Pranie a žehlenie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Washnito 54180201 183,30 € 01.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0049/24 Príspevok zam. na potraviny za 02/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 191,20 € 01.03.2024 09.04.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0050/24 Príspevok žiakom v HN za 02/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 89,30 € 01.03.2024 09.04.2024 Ekonóm Faktúra
DFSF/0003/24 Stravné SF za 02/2024 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 71,70 € 01.03.2024 22.04.2024 Ekonóm Faktúra