Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0083/19 | Telefón za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 268,21 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | Dodávka elektriny za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 853,61 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
VO/0039/19 | Objednávame si u Vás: pranie 13 ks dresov, 19 ks tričiek, 15ks treniek, 5 párov štucní. Ďakujem | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0079/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 283,80 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 320,42 € | 05.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | Inštalácia vodomerov v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Peter Pilip, Bytservis | 30300720 | 300,00 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | Zrážková voda za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
VO/0035/19 | Objednávame si u Vás: 75 bal. kancelársky papier, i bal. archivačné spony.Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 0,00 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0036/19 | Objednávame si u Vás: 3ks okenné kľučky uzamykateľné ATLANDA, 3ks okenné kľučky ATLANTA, 2ks okenné kovania Wink Haus-kľučková strana GRK 1775 + predlžovák, 1 ks technik PVC - výmena kovania + nastavenie, 3ks žalúzie celotieniace biele-ovládanie retiazka, 1ks žalúzia celotieniaca biela-ovládanie retiazka, 4x montáž žalúzií, 1x oprava okien. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 0,00 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0076/19 | Dodávka tepla - nedoplatok za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 051,12 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/19 | Oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 03.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
VO/0037/19 | Objednávame si u Vás: odvoz zmiešaného vyradeného materiálu z priestorov školy dňa 07.04.2019. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LUMIA TRANS | 47675055 | 0,00 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0038/19 | Objednávame si u Vás: 1ks Toner SAMSUNG M2020. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0073/19 | Školenie na ADMIS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 117,60 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | Dodávka plynu 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | Dvere HDF PLNÉ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia | 48258946 | 69,98 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | Zhotovené kópie od 1-3/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 569,81 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 41,15 € | 02.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | Dodávka tepelnej energie za 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 197,16 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |