Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4272

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0033/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 DELIFOOD 47363665 66,65 € 24.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 Poplatok za doménu 10/21-10/22 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Webglobe - Yegon 36306444 71,86 € 24.09.2021 18.10.2021 Faktúra
DFSJ/0032/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 83,95 € 22.09.2021 29.09.2021 Faktúra
DFSJ/0031/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 219,18 € 20.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFSJ/0030/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 DELIFOOD 47363665 43,26 € 20.09.2021 01.10.2021 Faktúra
Zmluva o spolupráci - Pedagogická fakulta UK Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 37 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 UK v Bratislave, Pedagogická fakulta UK 00397865 Iné 0,00 € 20.09.2021 31.03.2023 27.09.2021 PaedDr. Monika Kolková riaditeľka Zmluva
DFSJ/0029/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 186,10 € 16.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 Čistenie, upratovanie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Clean Pur Service 50142445 1 451,52 € 16.09.2021 29.09.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 Revízie plynových zariadení Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Revitek 48042269 180,00 € 14.09.2021 29.09.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 Stoličky KONA zelené Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Kinekus 51967472 319,66 € 14.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 Knihy-učebnice Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 PRE ŠKOLY SK 51692881 4 439,80 € 13.09.2021 29.09.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 Tonery Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 671,36 € 13.09.2021 29.09.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 Licencia ŠJ za 09/21-08/22 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Verejná informačná služba 36006912 426,00 € 13.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TSV PAPIER 32627211 161,12 € 10.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFSJ/0027/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 460,16 € 09.09.2021 17.09.2021 Faktúra
DFSJ/0028/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 297,25 € 09.09.2021 17.09.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 Dodávka tepelnej energie za 08/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 1 871,28 € 09.09.2021 29.09.2021 Faktúra
VO/0053/21 Objednávame si u Vás 3ks Toner Epson originál C13T01C400 XL Yellow za ks 46,82 €, 3ks Epson originál C13TOC100 Black za ks 46,03 €, 3ks Epson originál C13TO1C300 X Magenta za ks 46,82 €,3ks Epson originál C13T01C200 XL Cyan za ks 46,82 €. Objednávka celkom s DPH 671,36 €. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 671,36 € 09.09.2021 28.09.2021 Ekonóm Objednávka
DFBV/0138/21 Dodávka elektriny za 08/21 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 572,96 € 08.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 Telefón za 08/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 250,36 € 08.09.2021 01.10.2021 Faktúra