Faktúry
Počet záznamov: 2954
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/17 | Vzdelavanie vo vedeni rozhovoru vo vcasnej intervencii | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Zuzana Zimová | 32073046 | 90,00 € | 30.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | Nakup materialu - glazura, farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 273,70 € | 30.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | Vodne, 11-12/2016, Stocne, zrazky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 142,26 € | 27.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | Nakup materialu - cistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SASCHA | 31341110 | 370,21 € | 25.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | Seminar PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | Stravne listky, Poplatok za sluzbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 2 965,91 € | 23.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | Zemny plyn, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 23.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | Vyuctovanie plynu za r.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -411,84 € | 19.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | Elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -486,70 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/16 | Servis akvaria 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 57,60 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/16 | Pranie a zehlenie, 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 014,08 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/16 | Telefon, internet, 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,14 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/16 | Poplatok za odvozne miesto, 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 282,03 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/16 | Odvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |