Faktúry
Počet záznamov: 3510
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/18 | materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 134,90 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | oprava motorového vozidla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ivanič Martin | 40021572 | 220,67 € | 16.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | adaptér, predlžovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 182,18 € | 16.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 134,00 € | 16.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0195/18 | Vodárne, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 13.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Servis akvária, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 259,96 € | 10.08.2018 | 19.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Oprava okien v DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 860,00 € | 10.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Strava pre klientov, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 199,66 € | 10.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Elektrina, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 10.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 95,00 € | 09.08.2018 | 19.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | SVI - telefón, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,73 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | Kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | IKEA Bratislava | 35849436 | 19,00 € | 06.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | Kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | IKEA Bratislava | 35849436 | 12,00 € | 06.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Výtvarné potreby - maliarske plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 65,90 € | 06.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Skrinka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 192,00 € | 06.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Plyn, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 707,00 € | 06.08.2018 | 19.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | Pranie a žehlenie, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 348,26 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Telefón, internet, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,29 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | Servis - Renault | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 186,77 € | 02.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 02.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Mesačná kontrola EPS, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 02.08.2018 | 19.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | konferencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 55,00 € | 01.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | konferencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 45,00 € | 01.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 01.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 01.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 324,94 € | 30.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Oprava vchodových dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 310,00 € | 27.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 341,90 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Kominárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 27.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 281,45 € | 25.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra |