Faktúry
Počet záznamov: 2954
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0069/17 | Nakup zdravotnickeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 61,08 € | 31.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | Servisne prace na polohovacom lozku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 115,48 € | 31.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | Nakup drobneho tovaru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 188,40 € | 30.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | Vyvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 29.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | Stravne listky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 071,18 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | Hygienicke potreby - Vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 459,36 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | Hygienicke potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 233,71 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | Nakup tovaru - nabehy pre voziky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 103,20 € | 23.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 120,00 € | 23.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | Nabytok - Vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | IKEA Bratislava | 35849436 | 1 398,64 € | 22.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | Letaky - Vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Neumahr tlačiareň | 35714131 | 167,94 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | Lekarsky posudok pre zamestnanca - Roman Mikus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Medirect | 35693282 | 20,00 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | Graficky dizajn - letaky Vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Zuzana Chmelová | 0 | 100,00 € | 20.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | Nakup materialu - koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | JUTEX SLOVAKIA | 36250643 | 158,20 € | 17.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | Nakup zdravotnickeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 698,52 € | 16.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | Voda, 2/2017, Stocne, zrazky, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | Nakup materialu - zatvarac dveri | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | H & B Slovakia | 35798319 | 558,43 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | Mesacna kontrola EPS, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | Mesacna kontrola EPS, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | Oprava defektu - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 26,35 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/17 | Telefon, internet, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 29,47 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | Nakup materialu - poziarna vetracia mriezka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Systemair | 35763434 | 163,22 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/17 | Poplatok za odvozne miesto, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | Telefon, internet, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,04 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | Koucovacie sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | Strava pre klientov, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 309,01 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/17 | Odvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/17 | Cistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SASCHA | 31341110 | 258,76 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | Canisterapia, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 40,01 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/17 | Pranie a zehlenie, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 999,53 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |