Brat.vodárenská spoloč.
Informácie
- Názov: Brat.vodárenská spoloč.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 6,08 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 22,87 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/25 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 9,13 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT12 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 86,51 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 73,00 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/25 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Lip.13 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,02 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 12/2024 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 221,15 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 91,94 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 8-9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,77 € | 18.09.2025 | 21.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 9-10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,38 € | 16.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 231,23 € | 03.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 174,61 € | 03.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT12 1-9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 274,73 € | 29.09.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 9-10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 189,97 € | 20.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 11-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 187,85 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | vyúčtovanie vodné, stočné,zrážky 3-4/2024 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 306,18 € | 16.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 3-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,70 € | 16.04.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 2-3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 26.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra |