Brat.vodárenská spoloč.


Informácie
  • Názov: Brat.vodárenská spoloč.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1413

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0337/21 vodné, stočné, zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 151,88 € 30.06.2021 21.07.2021 Faktúra
DFBV/0338/21 vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 259,07 € 30.06.2021 21.07.2021 Faktúra
DFBV/0339/21 vodné,stočné, zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 248,46 € 30.06.2021 21.07.2021 Faktúra
DFBV/0345/21 vodné, stočné, zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 137,56 € 02.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFBV/0346/21 vodné, stočné, zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,65 € 02.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFBV/0273/21 vodné, stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,48 € 28.05.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0274/21 vodné,stočné, zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 89,09 € 28.05.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0275/21 vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 232,52 € 28.05.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0279/21 vodné, stočné, zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 137,56 € 31.05.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0280/21 vodné, stočné, zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,65 € 31.05.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 vodné,stočné, zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 108,41 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 225,26 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 vodné, stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 188,09 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 vodné, stočné , zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,65 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 vodné, stočné, zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 137,56 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 vodné, stočné, zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 81,88 € 31.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 vodné, stočné , zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 212,03 € 31.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 vodné, stočné, zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 86,69 € 31.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,65 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 137,56 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra