Eurozel s.r.o.


Informácie
  • Názov: Eurozel s.r.o.
  • IČO: 47837934
  • Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 531

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0298/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 687,16 € 14.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFBV/0292/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 206,94 € 14.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFBV/0285/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 169,87 € 08.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFBV/0280/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 179,29 € 08.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFBV/0278/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 136,86 € 08.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFBV/0269/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 287,82 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFBV/0249/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 534,49 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0238/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 155,04 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0232/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 306,97 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFBV/0227/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 74,34 € 21.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFBV/0222/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 280,54 € 21.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFBV/0219/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 279,38 € 18.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFBV/0217/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 171,08 € 18.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFBV/0210/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 106,34 € 14.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFBV/0200/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 140,69 € 11.03.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0196/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 165,14 € 11.03.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0182/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 166,85 € 06.03.2025 12.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0179/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 172,10 € 06.03.2025 12.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0151/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 271,19 € 27.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0149/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 190,94 € 27.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra