Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0801/17 | komunálny odpad 10/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/17 | plyn 10/17-BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 595,03 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/17 | revizie elektroinstalacie 3D a telocvicne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 182,00 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/17 | revizie elektroinstalacie 6D, výmena termostatu kúrenia 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 327,00 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/17 | nadlimitny odber 6D+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 311,40 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 26,14 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/17 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 108,00 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 191,54 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 317,67 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 311,71 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/17 | univerzálny robot s príslušenstvom KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 7 484,00 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/17 | telefón-mobilné 10/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,45 € | 08.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/17 | telefón-pevné linky 10/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,11 € | 08.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/17 | vodné+stočné 26.9.-20.10.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 764,78 € | 08.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/17 | tep.energia 10/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 505,15 € | 08.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/17 | mop "V" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PEMAT, s.r.o. | 36542385 | 87,66 € | 07.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/17 | regále kovové 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CZEMAG a.s. | 25674862 | 207,00 € | 07.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 316,86 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 201,62 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/17 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,24 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 146,00 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 101,94 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 45,05 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/17 | inzercia-ponuka práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dúbravská televízia, spol. s r.o. | 35750499 | 36,00 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/17 | kancelarsky material, tonery, cartridge | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tribiano s.r.o. | 46571019 | 1 948,00 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/17 | plyn 11/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 399,00 € | 03.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/17 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra |