Faktúry
Počet záznamov: 9664
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0636/17 | gastrolistky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 856,40 € | 19.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/17 | strava pocas odstavky kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 518,76 € | 19.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,33 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 401,00 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 58,68 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,72 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 250,48 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 394,54 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0629/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 173,12 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0630/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,00 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,53 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0632/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 274,71 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0633/17 | výmena oleja skoda octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 206,60 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0634/17 | udrzba vytahov 8/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/17 | vodné+stočné 25.7.-31.8.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 278,86 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/17 | kominarske služby - bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 2280816 | 68,80 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/17 | el.energia 8/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 393,52 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0613/17 | asfalterske prace-oprava vytlkov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ASFAPRA, s.r.o. | 50518313 | 3 168,00 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0614/17 | komunálny odpad 8/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/17 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 214,66 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 165,03 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 96,42 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 31,44 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 30,24 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 112,10 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0657/17 | plyn BA 8/17 - vyuctovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -768,35 € | 11.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,16 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 286,88 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/17 | vymena ventilatora v bazenovej jednotke | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ecosteel, s.r.o. | 35878002 | 2 892,00 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/17 | dodávka filtrov bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ecosteel, s.r.o. | 35878002 | 274,80 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra |