Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/0095/19 | Objednávame u Vás dodávku stravy pre klientov a dopravu do GAUDEAMUS – ZKR počas letnej odstávky kuchyne v čase od 15.7.2019 do 18.8.2019. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Malápanvica, s.r.o. | 52024211 | 5 950,00 € | 12.07.2019 | 12.07.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0509/19 | IS CYGNUS 7-9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 226,20 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0516/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 21,78 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 92,00 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,54 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 14,24 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 6,52 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/19 | vymena bateriií pre bazenové zdviháky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 259,20 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/19 | telefón - mobily 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,72 € | 11.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/19 | vymena fixacneho valca na kopirke Xerox | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Viliam Masár - Simply Servis | 41532961 | 271,20 € | 11.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,66 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 23,72 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 107,90 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
Dohoda o ukončení zmluvy č. 21/2018/GA-DSS/T | Dohoda o ukončení zmluvy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Iné | -191,18 € | 09.07.2019 | 24.05.2019 | 24.05.2019 | 09.07.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0504/19 | odber kuchynskeho odpadu 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 09.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/19 | PZS 1.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 09.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/19 | termovarnice nerezové 5l-4ks, 10l-2kusy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 862,33 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/19 | telefón - pevné linky 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,73 € | 09.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/19 | tep. energia 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 123,31 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/19 | odpad - veľkokapacitný kontajner | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 725,21 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra |