Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11089
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0461/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 90,15 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 169,87 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 262,26 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 57,61 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 31,08 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/19 | PC 4ks - HP PRO A G2 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 1 250,76 € | 17.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/19 | upratovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Odborné učilište | 30841801 | 48,00 € | 17.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 103,72 € | 14.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,07 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 48,42 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/19 | plyn 7/19 - záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 577,70 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/19 | plyn 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 512,64 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/19 | vodné+stočné 26.4-25.5.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 842,80 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/19 | el.energia 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 561,39 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 62,62 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 68,33 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,92 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 136,94 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,87 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 380,32 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra |